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公司组织内部审计培训及会计核算实操考试
2022-08-04 阅读7061次

为提高公司内部审计人员、财务人员的业务水平和能力,加强内控管理和财务管理,728日至29日,公司组织开展内部审计培训及项目会计核算实操考试。

28日,公司各单位经营、财务人员40余人参加了内部审计培训。培训会上,财务物资部有关负责人从内部审计概述、内部审计准则、以及项目审计底稿等方面对内部审计进行了详细的讲解,并结合公司实际案例,剖析了内部审计工作的重难点。

会议要求,各单位要高度重视审计工作,做到项目关账结束前完成内部审计,对未完成经济指标的项目要分析主客观因素,查清原因;公司财务人员要进一步提高风险防范意识,切实履行过程监督职责,为公司的项目安全保驾护航。


会上,副总经理顾大冬对内部审计工作提出两点建议,一是内部审计要贯穿项目全周期,要在项目实施过程中控制成本,保证结算;二是内部审计要实现公司项目全覆盖,要尽早发现问题,及时避免损失。

29日,公司在岗财务人员25人参加了会计核算实操考试,财务物资部有关负责同志并对考试中有关内容进行了讲解,主要涉及项目会计核算典型业务记账凭证的填制、公司管理办法、增值税申报表及企业所得税申报表的编制等整个核算流程。副总经理杨红霞对财务人员提出几点要求,一要持续学习,不断提高自身的综合素质;二要学以致用,在工作中发挥自己的主观能动性;三要提高财务管理能力,不局限于基础核算;四要加强会计监督,在工作中切实执行公司各项管理制度和管理办法。

通过此次培训和学习,进一步深化了公司财务、审计人员对内部审计工作在促进公司规范管理、防范重大风险隐患等方面的认识,有利于推进公司会计核算制度化和规范化,促进财务管理水平的提升。

(供稿:财务物资部)

 
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